• 论民营企业内部管控机制

    论民营企业内部管控机制

    一、浅议民营企业的内部管理与控制机制(论文文献综述)王文豪[1](2020)在《民营企业GHSY预算管理改进研究》文中研究指明在国家支持性政策落地的同时,目前我国民营企业在进一...
  • 湖南省上市公司资本结构实证分析

    湖南省上市公司资本结构实证分析

    一、湖南省上市公司资本结构的实证分析(论文文献综述)周旭枚[1](2020)在《中国上市公司内部控制对公司价值的影响研究》文中进行了进一步梳理上市公司特别是国有控股上市公司的内...
  • 浅谈企业内部控制制度

    浅谈企业内部控制制度

    一、浅谈企业内部控制制度(论文文献综述)赵棠[1](2022)在《企业财务成本管理与内部控制框架》文中研究表明内部控制制度是当前我国企业管理制度中最为重要的内容,在企业中拥有健...
  • 深化预算执行审计,规范预算管理行为

    深化预算执行审计,规范预算管理行为

    一、深化预算执行审计规范预算管理行为(论文文献综述)赵淑敏[1](2021)在《PC医药公司存货内部控制优化研究》文中研究指明习总书记在党的十九大提出了健康中国战略,明确将加大...
  • 风险投资控制管理与运营缺乏制度激励研究

    风险投资控制管理与运营缺乏制度激励研究

    一、风险投资控制管理运营机制性激励缺失研究(论文文献综述)秦永平[1](2021)在《SX公司全面风险管理改进研究》文中认为孙肖坤[2](2021)在《复杂大型建设项目费用偏差...
  • 中国资本市场的制度缺陷

    中国资本市场的制度缺陷

    一、中国资本市场的制度缺陷(论文文献综述)仉立文[1](2020)在《内部控制审计功能与质量研究》文中研究指明内部控制审计是各国监管层继美国SOX法案以后要求参照实施的一项上市...
  • 利用审查和监督确保质量管理体系的有效运行

    利用审查和监督确保质量管理体系的有效运行

    一、利用评审、监审确保QMS有效运行(论文文献综述)周越洋[1](2020)在《电网企业融资租赁应用研究》文中研究说明电网建设投资在我国固定资产投资份额中有重要的占比,具有资本...
  • 关于加强商业银行内部审计的思考

    关于加强商业银行内部审计的思考

    一、商业银行强化内部审计的思考(论文文献综述)朱睿然[1](2021)在《江苏省农村商业银行行业审计研究》文中研究说明近年来,面对金融脱媒、利率市场化、监管趋严、资本管制等外部...
  • 抓好建设工程审计六个关键控制点

    抓好建设工程审计六个关键控制点

    一、把好建设工程审计的六个关键控制点(论文文献综述)吴文慧[1](2021)在《A高速公路建设项目内部跟踪审计问题研究》文中认为交通是兴国之要,强国之基。交通基础设施是现代化经...
  • 基层人民银行干部职工存在的问题及对策

    基层人民银行干部职工存在的问题及对策

    一、基层人行干部职工队伍存在的问题及对策(论文文献综述)丰芸[1](2020)在《新媒介技术赋权下的基层央行青年行员离职问题研究——以X市中心支行为例》文中认为随着互联网这一新...
  • 企业文化建设的视角

    企业文化建设的视角

    一、透视企业文化建设(论文文献综述)刘东辉[1](2021)在《企业人才隐性流失风险防范与管理对策研究——以H银行为例》文中认为目前,随着国家金融体制改革进入深水区,国家提倡发...
  • 会计电算化系统内部控制设计

    会计电算化系统内部控制设计

    一、会计电算化系统内部控制设计(论文文献综述)赵雨欣,张瑾,王俪蒙[1](2021)在《会计电算化下审计工作对企业内部管理的影响》文中研究指明会计电算化是当今技术发展的会计工作...
  • 中国证券市场发展前沿问题研究(2000)第一章证券公司发展环境研究第二章国内外环境对证券公司发展的影响

    中国证券市场发展前沿问题研究(2000)第一章证券公司发展环境研究第二章国内外环境对证券公司发展的影响

    一、中国证券市场发展前沿问题研究(2000)第一篇证券公司发展环境研究第二章国内外环境对证券公司发展的影响(论文文献综述)陈杰[1](2021)在《证券投资者个人信息法律保护机...